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市国动办开展系统内部审计

来源: 南通市国防动员办公室行政财务处 陈志红 发布时间:2025-10-22 字体:[ ]

为进一步提升下属事业单位财务管理规范化水平,市国动办近期组织开展系统内部审计,结合作风纪律督导工作,通过全面“体检”和精准“把脉”,推动国动系统财务管理制度化、科学化、透明化。

聚焦关键环节,严查财务规范。

本次内部审计围绕财务管理三大领域展开。一是制度健全性:重点检查预算管理、收支审批、政府采购等制度是否符合最新政策要求,是否存在制度空白或执行漏洞。二是预算执行合规性:核查预算编制是否科学、执行是否严格,是否存在超预算支出、擅自调整用途等问题;三是资产管理合规性,核查是否发挥国有资产使用效能,工程出租审批是否合规,收入是否足额上缴等。

优化审计方法,提升工作质效。

本次内部审计通过优化审计方法确保实效。一是资料核查:调阅国动体制改革以来的财务凭证、资产报表、合同台账等材料,追溯资金流向;二是数据分析:运用财务分析软件等信息化手段筛查异常支出,如“三公”经费超标、项目资金挤占挪用等;三是实地核查:对固定资产、出租工程等进行实地核查,通过现场盘点、走访询问等方式,确保账实相符、管理合规。

强化结果运用,推动长效治理。

本次内部审计注重结果转化运用。一是问题整改:建立问题清单和整改台账,对能立即整改的现场督导落实,对需长期推进的明确阶段目标;二是结果运用:将审计发现问题纳入年度绩效考核指标,与干部管理监督、评优评先资格挂钩;三是制度完善:针对审计发现的典型性、普遍性问题,深入剖析根源,推动相关制度的立、改工作,将整改措施转化为长效管理机制,从源头上防范风险、堵塞漏洞。

下一步,市国动办将持续跟踪整改成效,切实将审计成果转化为治理效能,以规范高效的财务管理助力作风纪律建设再上新台阶。